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2020年審計局工作總結(jié)和2020年工作計劃

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2020年審計局工作總結(jié)和2020年工作計劃

地方各級審計局均為行政單位,國家公務員編制。審計局主要負責地方政府各部門和所有企事業(yè)單位的審計監(jiān)督工作。下面是找總結(jié)網(wǎng)整理的審計局工作總結(jié)和工作計劃范文,歡迎參考。

審計局2020年工作總結(jié)和2020年工作計劃

今年以來,在縣委、縣政府的堅強領導下,在上級審計機關的指導支持下,我局堅持圍繞中心,服務大局,著力在推動職責履行、加強技術創(chuàng)新等方面下功夫,為維護縣域經(jīng)濟秩序發(fā)揮好審計“免疫系統(tǒng)”功能和建設性作用。截止目前,累計組織實施審計項目25個,審計查出違紀違規(guī)資金3387.6萬元,管理不規(guī)范資金21142.4萬元,投資審計核減投資額1700余萬元。1—10月份,提交審計報告(專報)21篇,提出審計建議30條,被縣政府主要領導批示11篇(次);對外發(fā)布審計信息13期40篇,上級審計機關采用42篇(次),先后榮獲全省審計系統(tǒng)審計理念創(chuàng)新活動先進集體、全省審計信息工作先進單位等表彰。

一、堅持依法審計,不斷強化審計監(jiān)督職能

(一)聚力焦點,充分發(fā)揮審計服務政府治理作用。按照國務院《關于加強審計工作的意見》要求,堅持審計服務于黨委、政府中心工作,持續(xù)組織對重大政策措施落實情況的跟蹤審計,發(fā)揮監(jiān)督職能。圍繞“三農(nóng)”,聚焦扶貧,實施了保障性安居工程、扶貧資金專項審計。根據(jù)審計廳統(tǒng)一部署,完成了災后水利水毀修復項目審計及縣級公立醫(yī)院債務審計甄別工作。同時,結(jié)合縣本級財政預算執(zhí)行審計開展了債券置換資金使用情況及全縣預算單位公務支出和公款消費專項審計調(diào)查。

(二)立足基點,深化財政預算執(zhí)行審計。以摸清財政底數(shù),提高財政資金使用績效、保障公共資金安全為目標,財政同級審重點關注政府預算體系完善情況、國有資本預算編制、調(diào)整和執(zhí)行情況、轉(zhuǎn)移支付資金預算管理和使用情況、財政體制運行情況、政府債務管理情況等。圍繞部門預算編制及執(zhí)行、政府采購、國庫集中支付等改革措施落實情況,結(jié)合縣直單位財務管理狀況、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府財政狀況,注重從體制、機制上提出審計建議,為規(guī)范財政收支行為、推動財政體制改革發(fā)揮了積極作用。

(三)突出重點,推進領導干部經(jīng)濟責任審計。堅持把經(jīng)濟責任審計作為反腐倡廉的重要手段,年初提請召開領導小組工作會議,學習并聯(lián)合相關部門轉(zhuǎn)發(fā)了省紀委、省委組織部等十部門聯(lián)合出臺的《關于印發(fā)<安徽省部門和單位內(nèi)部管理領導干部經(jīng)濟責任審計實施辦法(試行)的通知>》。組織起草的《石臺縣經(jīng)濟責任審計全覆蓋五年規(guī)劃》業(yè)經(jīng)縣委常委會議討論通過并印發(fā)執(zhí)行。圍繞對權利運行情況,特別是對重大經(jīng)濟運行的決策、重大資金的使用,以及中央“八項規(guī)定”的落實情況進行嚴格審計監(jiān)督。同時,會同縣委組織部、縣紀委監(jiān)察局,對今年以來調(diào)整的15個縣直單位“一把手”進行了離任經(jīng)濟責任事項集中交接。通過依法審計,提高了被審計領導干部依法行政的能力和水平。

(四)著眼熱點,抓好重點資金和重點項目投資審計。半年來,以規(guī)范政府投資項目建設行為、促進提高資金效益和項目管理水平為目標,先后開展了柏山渡安置房、城東學校等11個項目的竣工決(結(jié))算審計,累計送審金額26379萬元。截至目前,已完成的6個項目送審金額10005萬元,審計核減1766萬元,平均核減率17.65%,為財政節(jié)約了巨額資金,充分發(fā)揮了審計機關在控制重大項目成本、加強項目管理中防腐倡廉的作用。另在審項目5個,涉及送審金額16374萬元。

(五)直面難點,注重審計結(jié)果運用。一是加強審計整改。健全責任機制,由審計組長對審計整改情況進行跟蹤督促,確保審計整改工作落到實處。著力構(gòu)建整改聯(lián)動機制,及時將審計整改的進度情況向縣政府報告,合同相關部門組成聯(lián)合督查組對整改落實不及時的單位進行督查,對賬銷號,增強審計整改合力。二是推進審計公開。明確審計結(jié)果公開的基本要求、編審流程、時限等,擴大審計公開的范圍,提高審計公開操作的規(guī)范性。全年累計發(fā)布審計結(jié)果公告5篇。

(六)打造亮點,強化審計數(shù)據(jù)中心應用。依托審計數(shù)據(jù)中心,運用大數(shù)據(jù)分析技術對縣扶貧辦提供的全縣已建檔立卡未脫貧貧困戶數(shù)據(jù)以及新識別貧困戶數(shù)據(jù)分別與全縣房產(chǎn)、財政供養(yǎng)人員、稅務登記、農(nóng)機補貼及村干部等業(yè)務數(shù)據(jù)進行了比對,發(fā)現(xiàn)“部分貧困戶通過購買、拆遷安置或轉(zhuǎn)讓獲得商品房、部分貧困戶家庭成員為財政供養(yǎng)人員”等疑點,已提供縣扶貧辦核實。由局機關審計人員自主開發(fā)的《審計業(yè)務綜合管理系統(tǒng)》將審計法規(guī)、經(jīng)濟責任審計項目、審計發(fā)現(xiàn)問題定性信相關規(guī)章制度集于一身,實行動態(tài)綜合管理,得到了系統(tǒng)內(nèi)一致好評,多地同行先后來我局交流學習。

二、加強科學管理,不斷提升機關工作效能

(一)狠抓思想建設。通過定期召開會議、集中教育等形式,組織審計干部職工圍繞審計新常態(tài)和機關建設中的重點難點問題,開展思想討論,統(tǒng)一思想認識,明確工作方向。根據(jù)縣委要求,積極推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化、制度化,緊密結(jié)合審計工作實際,認真貫徹落實各項工作任務,及時上報專題教育工作開展情況。

(二)狠抓制度建設。圍繞有深度、有成效的審計監(jiān)督全覆蓋,經(jīng)縣委常委會審定,在全市率先出臺《石臺縣經(jīng)濟責任審計全覆蓋五年工作規(guī)劃》,明確了今后五年經(jīng)濟責任審計全覆蓋工作重點。會同相關部門聯(lián)合轉(zhuǎn)發(fā)了《安徽省部門和單位內(nèi)部管理領導干部經(jīng)濟責任審計實施辦法(試行)》。并先后出臺了《石臺縣審計局2020年脫貧攻堅工作計劃》、《2020年度審計項目計劃》、《全縣2020年扶貧審計工作計劃安排》及《關于切實做好當前審計有關重點工作的通知》和《關于分解落實2020年度審計項目主審的通知》,將各項工作任務分解落實,有序推進。

(三)狠抓作風和廉政建設。始終把廉政建設作為高壓線,層層落實主體責任。制訂《2020年黨風廉政建設工作總結(jié)》,把紀律和規(guī)矩挺在前面,嚴格帶頭遵守中央“八項規(guī)定”和審計“八不準”,嚴格執(zhí)行廉政承諾、廉政談話等制度,勇于開展批評與自我批評,自覺接受各方面監(jiān)督。出臺《關于進一步重申干部職工請休假制度》,嚴明上下班考勤及日常工作紀律,進一步加強機關作風效能建設。加大審計整改工作力度,會同財政局、監(jiān)察局組成聯(lián)合督查組對上年度完成的審計項目整改情況進行督查。根據(jù)縣委巡察監(jiān)督工作要求,選派2名干部參加縣委巡察工作領導小組和巡察小組,服務和推進反腐倡廉建設。

(四)狠抓扶貧幫困。堅持精準幫扶、精準脫貧的原則,多次深入聯(lián)系村走訪調(diào)研,看望慰問困難群眾,通過各種途徑努力為聯(lián)系村爭取項目資金。一是通過積極爭取縣農(nóng)委支持,鼓勵村養(yǎng)殖大戶建起了全縣第一個扶貧戶托管養(yǎng)殖生豬廠,帶動貧困戶22戶。二是針對聯(lián)系村皮具廠吸納20戶貧困戶及7戶殘疾戶就業(yè)情況,積極爭取扶貧就業(yè)車間政策扶持,相關扶持政策已落實到位。三是積極協(xié)調(diào)解決落實村集體廠房建設的用地問題,確保工程如期開工。

(五)狠抓文明、雙擁及法治創(chuàng)建。開展學先進典型和道德模范活動,引導廣大黨員干部“學雷鋒、講文明、樹新風”。組織廣大干部職工參觀周氏家風館,接受中國傳統(tǒng)文化教育。認真做好志愿者登記注冊工作,完善志愿服務隊伍建設,積極推薦評議身邊好人。認真做好軍民結(jié)對共建,深入看望慰問消防官兵。營造良好的學法用法氛圍,進一步強化法治創(chuàng)建活動。

回顧一年來的工作情況,我們?nèi)〉昧艘恍┏煽?,但與上級的要求相比,還有一些差距:一是復合型審計人才的培養(yǎng)與上級的要求還有一定差距;二是績效審計開展還不夠深入。

三、2020年工作計劃

2020年,我局將認真貫徹落實黨的十九大以及中央、省、市、縣經(jīng)濟工作會議精神,緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,進一步深化審計內(nèi)容、創(chuàng)新審計管理和提升綜合素質(zhì),更好地服務于石臺經(jīng)濟社會建設。

(一)服務大局,加強審計監(jiān)督。一是進一步深化部門預算執(zhí)行審計,將部門預算執(zhí)行審計與專項資金審計、績效審計相結(jié)合,重點關注各部門預算單位管理的民生、資源環(huán)保等領域?qū)m椯Y金使用是否產(chǎn)生預期效益。二是進一步深化領導干部任期經(jīng)濟責任審計,在關注被審計單位財政財務收支的基礎上,突出關注被審計領導干部推動本單位(部門)經(jīng)濟事業(yè)發(fā)展的情況。三是進一步深化投資審計,著力探索投資審計轉(zhuǎn)型,使投資審計由目前的審價為主轉(zhuǎn)型為審價、程序并重的投資審計全過程事后監(jiān)督。四是進一步發(fā)揮審計建設性作用,加強對審計發(fā)現(xiàn)的普遍性和典型性問題的綜合分析,力求從體制、機制和管理層面提出建議和意見,積極促進審計意見和建議轉(zhuǎn)化為黨委政府的政策措施,促進各項制度的建立完善。

(二)夯實基礎,推進科學管理。加大審計力量、項目管理、組織實施、成果運用等統(tǒng)籌整合力度,切實增強審計監(jiān)督的整體性、全局性和協(xié)調(diào)性。積極探索適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)和符合審計工作需要的綜合審計模式,形成審計內(nèi)容范圍、審計資源整合、審計作用發(fā)揮等組織管理“一體化”,實現(xiàn)單點離散審計向多點聯(lián)動審計、局部審計向全覆蓋審計、靜態(tài)審計向靜態(tài)與動態(tài)審計相結(jié)合、事后審計向事后與事中審計相結(jié)合、現(xiàn)場審計向現(xiàn)場與非現(xiàn)場審計相結(jié)合、微觀審計向微觀與宏觀審計相結(jié)合的“六大轉(zhuǎn)變”。

(三)提升效能,加大成果轉(zhuǎn)化。完善審計結(jié)果運用機制,推動審計發(fā)現(xiàn)問題整改和問責。落實問題整改的責任主體,加大跟蹤督查力度,著力解決審計整改“最后一公里”問題,幫助被審計單位糾正問題,推進建章立制。加大審計結(jié)果公開力度,全面推動被審計單位公告整改結(jié)果。及時向黨委、政府報送審計重要信息,發(fā)揮好決策參謀作用。

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